Hauptamt
Haushaltsdiagramm
4,26 €
Personalwesen
Personalwesen
4,26 €
80,67%
0,79 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
0,79 €
14,90%
0,16 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
0,16 €
3,05%
0,04 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
0,04 €
0,82%
0,03 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
0,03 €
0,53%
0 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
0 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5,28 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
12: Personalaufwendungen | -119,52 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -81,46 € |
15: Abschreibungen | -4,35 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -0,77 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -219,10 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -213,82 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -213,82 € |